玛曲县人民检察院
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2024年度玛曲县人民检察院部门决算

时间:2025-08-29 09:42:31 来源:  作者: 点击数:

 

2024年度

玛曲县人民检察院部门决算


  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关,人民检察院通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。玛曲县人民检察院行使下列职权:

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

4.依照法律规定提起公益诉讼;

5.对诉讼活动实行法律监督;

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

8.法律规定的其他职权;

9.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受州人民检察院的领导并对其负责;

10.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署,确定全县检察工作任务,组织落实;

11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作;

12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员;

13.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员;

14.负责全县检察宣传工作;

15.负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

玛曲县人民检察院所属预算单位共有1个,即玛曲县人民检察院本级,属财政全额拨款的行政单位。按照法律法规和业务职能设立若干内部机构,分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室,承办各自职权范围内的检察业务。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:玛曲县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

687.92

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

661.24

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

200.69

八、社会保障和就业支出

38

176.93

 

9

 

九、卫生健康支出

39

26.88

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

39.47

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

888.60

本年支出合计

57

904.51

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

76.12

年末结转和结余

59

60.22

总计

30

964.73

总计

60

964.73

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:玛曲县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

888.60

687.92

0.00

0.00

0.00

0.00

200.69

204

公共安全支出

645.33

579.50

0.00

0.00

0.00

0.00

65.84

20404

检察

645.33

579.50

0.00

0.00

0.00

0.00

65.84

2040401

行政运行

443.33

377.50

0.00

0.00

0.00

0.00

65.84

2040402

一般行政管理事务

175.00

175.00

 

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

176.93

45.07

0.00

0.00

0.00

0.00

131.86

20805

行政事业单位养老支出

176.43

44.57

0.00

0.00

0.00

0.00

131.86

2080501

行政单位离退休

130.12

 

0.00

0.00

0.00

0.00

130.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.67

39.67

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.64

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1.74

20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

26.88

23.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

21011

行政事业单位医疗

26.88

23.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2101101

行政单位医疗

16.54

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

2101103

公务员医疗补助

10.34

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2.90

221

住房保障支出

39.47

39.47

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

39.47

39.47

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

39.47

39.47

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:玛曲县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

904.51

691.67

212.84

 

 

 

204

公共安全支出

661.24

448.40

212.84

 

 

 

20404

检察

661.24

448.40

212.84

 

 

 

2040401

行政运行

448.40

448.40

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

185.84

 

185.84

 

 

 

2040499

其他检察支出

27.00

 

27.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

176.93

176.93

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

176.43

176.43

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

130.12

130.12

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.67

39.67

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.64

6.64

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

 

 

 

 

210

卫生健康支出

26.88

26.88

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.88

26.88

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.54

16.54

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

10.34

10.34

 

 

 

 

221

住房保障支出

39.47

39.47

 

 

 

 

22102

住房改革支出

39.47

39.47

 

 

 

 

2210201

住房公积金

39.47

39.47

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:玛曲县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

687.92

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

595.40

595.40

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

45.07

45.07

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

23.89

23.89

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

39.47

39.47

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

687.92

本年支出合计

59

703.82

703.82

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

76.12

年末财政拨款结转和结余

60

60.22

60.22

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

76.12

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

764.04

总计

64

764.04

764.04

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:玛曲县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

703.82

490.98

212.84

204

公共安全支出

595.40

382.56

212.84

20404

检察

595.40

382.56

212.84

2040401

行政运行

382.56

382.56

 

2040402

一般行政管理事务

185.84

 

185.84

2040499

其他检察支出

27.00

 

27.00

208

社会保障和就业支出

45.07

45.07

 

20805

行政事业单位养老支出

44.57

44.57

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.67

39.67

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.90

4.90

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

 

210

卫生健康支出

23.89

23.89

 

21011

行政事业单位医疗

23.89

23.89

 

2101101

行政单位医疗

16.45

16.45

 

2101103

公务员医疗补助

7.44

7.44

 

221

住房保障支出

39.47

39.47

 

22102

住房改革支出

39.47

39.47

 

2210201

住房公积金

39.47

39.47

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:玛曲县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

432.45

302

商品和服务支出

54.03

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

89.97

30201

  办公费

6.70

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

145.55

30202

  印刷费

0.27

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

25.33

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

2.60

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.53

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.67

30206

  电费

3.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

4.90

30207

  邮电费

2.27

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.45

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

7.44

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

2.60

30112

  其他社会保障缴费

0.50

30211

  差旅费

2.56

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

39.47

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6.60

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

63.17

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.90

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.90

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.30

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.72

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.37

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.72

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

16.99

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

434.35

公用经费合计

56.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:玛曲县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,故本表无数据。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:玛曲县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:玛曲县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

8.00

 

8.00

 

8.00

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为964.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少80.52万元,下降7.70%,主要原因是单位退休人员增加2人,调出1人,部分人员经费支出减少(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计888.60万元,其中:财政拨款收入687.92万元,占77.42%,主要为省属在职人员经费、公用经费、项目经费等其他收入200.69万元,占22.58%,主要为退休人员经费、地方性保障津补贴等其他经费。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计904.51万元,其中:基本支出691.67万元,占76.47%,主要为人员经费和公用经费;项目支出212.84万元,占23.53%,主要为中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为764.04万元。与年相比,各减少72.65万元,下降8.68%,主要原因是单位退休人员增加2人,调出1人,部分人员经费收入支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出703.82万元,较上年决算数减少55.84万元,下降7.35%,主要原因是单位退休人员增加2人,调出1人,部分人员经费支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出703.82万元,主要用于以下方面:公共安全支出595.40万元,占84.60%;社会保障和就业支出45.07万元,占6.40%;卫生健康支出23.89万元,占3.39%;住房保障支出39.47万元,占5.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.42万元,支出决算为703.82万元,完成年初预算的107.55%。其中:

1.公共安全支出年初预算数为555.87万元,支出决算为595.40万元,完成年初预算的107.11%,决算数大于预算数的主要原因2024年人员等级晋升的较多且调整了高海拔工龄折算,导致人员经费增加,一般公共预算财政拨款支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为34.98万元,支出决算为45.07万元,完成年初预算的128.84%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员职级职务晋升,导致缴纳基数增加

3.卫生健康支出年初预算数为22.70万元,支出决算为23.89万元,完成年初预算的105.22%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员职级职务晋升,导致缴纳基数增加

4.住房保障支出年初预算数为40.87万元,支出决算为39.47万元,完成年初预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员增加,住房公积金人员经费支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出490.98万元。其中:

人员经费434.35万元,较上年决算数减少54.66万元,下降11.18%,主要原因是单位退休人员增加2人,调出1人,人员减少,机关单位住房公积金人员经费及津补贴、检察官绩效相应支出减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费56.63万元,较上年决算数减少32.76万元,下降36.65%,主要原因是单位在职人员减少,同时根据过“紧日子”要求,压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数的主要原因是落实上级机关过“紧日子”要求,严格控制公务用车运行维护费支出较上年决算数减少15.70万元,下降66.24%,主要原因是2023年新购置一辆执法执勤车辆2024年预算公务用车购置费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本院坚决落实过“紧日子”要求,严格控制公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少15.70万元,下降66.24%,主要原因2023年新购置一辆执法执勤车辆2024年没有预算公务用车购置费,也无公务用车购置支出

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,主要原因是2024年没有预算公务用车购置费,当年也未购置公务用车较上年决算数减少15.70万元,下降100.00%,主要原因2023年新购置一辆执法执勤车辆2024年没有预算公务用车购置费,也无公务用车购置支出

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本院坚决落实过“紧日子”要求,严格控制公务用车运行维护费支出较上年数持平,主要原因是公务用车运行维护费正常支出。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是2024年无公务接待费预算严格按照中央八项规定合理减少“三公”支出。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量4辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出56.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少32.76万元,下降36.65%,主要原因是单位在职人员减少,同时根据过“紧日子”要求压缩公用经费支出

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是近两年度没有安排会议费预算支出

本年度培训费支出1.00万元,较上年决算数减少0.04万元,下降3.85%,主要原因是组织线下培训预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计113.31万元,其中:政府采购货物支出13.85万元、政府采购工程支出43.26万元、政府采购服务支出56.20万元。授予中小企业合同金额113.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额113.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3,涉及资金212.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对检察业务综合保障经费1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出40万元,从评价情况来看,根据评价组设计的绩效评价指标体系及评分标准,通过数据采集、资料研究、沟通交流等方式,对玛曲县人民检察院检察业务综合保障经费项目进行客观评价,最终得分89.42分,评价结果为”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付及省级配套资金、中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费3个项目绩效自评结果分别为“优、良、良”

1.中央政法转移支付及省级配套资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10.84万元,执行数为10.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时完成内网分级保护建设项目,及时验收,合理、高效的运用财政资金。发现的主要问题及原因:一是内网分级保护建设项目开展时效性不足,二是项目验收及时性不足。下一步改进措施:下一年度我院将提升预算编制的科学性,合理使用资金。一是科学、合理设置绩效目标;二是积极督促项目及时开展、验收。

中央政法转移支付及省级配套资金项目绩效自评表

2024年玛曲县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

中央政法转移支付及省级配套资金

主管部门

甘肃省人民检察院

实施单位

玛曲县人民检察院

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.74

10.84

10.84

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

0

0

      上年结转资金

11.74

10.84

10.84

  其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

及时完成内网分级保护建设项目,及时验收,合理、高效的运用财政资金。

2024年,我院及时完成内网分级保护建设项目,通过项目实施,确保涉密信息系统的安全性和可靠性,提高信息系统的防护能力,有效抵御外部攻击和内部泄漏。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

成本控制率(内网分级保护)

<=100%

100%

20

20

 

产出指标

数量指标

建设项目完成率(内网分级保护)

=100%

100%

10

10

 

质量指标

建设项目验收通过率

=100%

100%

10

10

 

时效指标

项目完成及时性

及时

100%-80%(含)

10

9

 

项目验收及时性

及时

100%-80%(含)

10

9

 

效益指标

社会效益指标

有效保障内网安全

有效

100%-80%(含)

20

18

 

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

>=90%

95%

10

10

 

总分

100

96

 

说明

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

    2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

    3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为162万元,执行数为162万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年,我院依法履职,合理高效的运用财政资金,保障检察业务工作的开展,开展公益诉讼案件16监,监督立案数1件,提出意见法院采纳率达到95%。发现的主要问题及原因:由于年初指标值设置较低,年终完成指标值较高,导致偏离了年初设置的指标值。下一步改进措施:要根据部门发展规划和项目工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标,明确支出的必要性、可行性和有效性,并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

中央政法转移支付资金项目绩效自评表:

2024年玛曲县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门

甘肃省人民检察院

实施单位

玛曲县人民检察院

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

135

162

162

10

100%

10

其中:当年财政拨款

135

162

162

      上年结转资金

0

0

0

  其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、合理、高效运用财政资金。2、保质保量完成绩效目标。

2024年,我院依法履职,合理高效的运用财政资金,保障检察业务工作的开展,开展公益诉讼案件16监,监督立案数1件,提出意见法院采纳率达到95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

办案经费控制率

<=65%

65%

5

5

 

装备成本控制率

>=35%

35%

5

5

 

社会成本指标

检察公开透明度

>=95%

100%

5

5

 

生态成本指标

参与保护环境植树活动

>=1次

1次

5

5

 

产出指标

数量指标

公益诉讼案件数

>=2件

16件

8

0

由于年初指标值设置较低,年终完成指标值较高,导致偏离了年初设置的指标值。

监督立案数

>=2件

1件

8

4

由于年初指标值设置较高,年终完成指标值较低,导致偏离了年初设置的指标值。

质量指标

不起诉案件准确旅

>=100%

100%

8

8

 

提出意见法院采纳率

>=100%

95%

8

8

 

时效指标

办公设备维护时效率

=100%

100%

8

8

 

效益指标

经济效益指标

追脏挽损率

>=95%

95%

6

6

 

社会效益指标

办案技术水平认可率

>=95%

95%

6

6

 

生态效益指标

发出生态环境公益诉讼检察建议

>=3份

7份

8

0

由于年初指标值设置较低,年终完成指标值较高,导致偏离了年初设置的指标值。

满意度指标

服务对象满意度指标

干警对岗位环境的满意度

>=95%

98%

5

5

 

社会对玛曲检察机关整体形象的满意度

>=95%

98%

5

5

 

总分

100

80

 

说明

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

    2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

    3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

3.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.42分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我院按预算使用资金,保障宣传费及办公费用支出,完成法治宣传工作及办公物品的采购,绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因:由于年初指标值设置较低,年终完成指标值较高,导致偏离了年初设置的指标值。下一步改进措施:要根据部门发展规划和项目工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标,明确支出的必要性、可行性和有效性,并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。检察业务综合保障经费项目绩效自评表:

2024年玛曲县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门

甘肃省人民检察院

实施单位

玛曲县人民检察院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40

40

40

10

100%

10

其中:当年财政拨款

40

40

40


      上年结转资金

0

0

0


  其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、合理、高效运用财政资金。2、保质保量完成绩效目标。

我院按预算使用资金,保障宣传费及办公费用支出,完成法治宣传工作及办公物品的采购,绩效目标完成情况良好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

“三公”经费控制率

<=100%

100%

6

6


社会成本指标

提高维护社会和谐稳定

>=95%

100%

6

6


生态成本指标

参与全域无垃圾治理场次

>=3场次

3场次

8

8


产出指标

数量指标

“法制进校园”巡讲场次

>=3场次

3场次

5

5


参加培训人次

>=15人次

11人次

5

3.67

由于年初指标值设置较低,年终完成指标值较高,导致偏离了年初设置的指标值。

开展业务宣传讲场次

>=10场次

12场次

5

3.75

由于年初指标值设置较低,年终完成指标值较高,导致偏离了年初设置的指标值。

质量指标

办公物品采购合格率

=100%

100%

5

5


干警培训合格率

=100%

100%

5

5


重大案件公开率

=100%

100%

5

5


时效指标

预决算信息公开率

=100%

100%

5

5


执法执勤车辆保险购买时效

=100%

100%

5

5


效益指标

经济效益指标

追赃挽损率

>=95%

95%

6

6


社会效益指标

参与社会治理现代化场次

>=2场次

2场次

6

6


生态效益指标

发出生态环境公益诉讼检察建议

>=3份

7份

8

0

由于年初指标值设置较低,年终完成指标值较高,导致偏离了年初设置的指标值。

满意度指标

服务对象满意度指标

接受人大评议调查满意度

>=90%

91%

10

10


总分

100

89.42


说明

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

    2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

    3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

三、部门重点绩效评价结果

本部门委托甘肃慧瑞融智管理咨询有限公司对2024检察业务综合保障经费项目开展了重点绩效评价。评价结果:检察业务综合保障经费全年预算数为40,全年执行数为40,完成率为100%,如期完成绩效目标任务。总体上看,该项目规划科学,决策依据充分,资金到位及时,项目管理规范,达到了绩效评价的总体目标。绩效目标与预算相符,保障了我院2024年检察业务的发展,充分发挥了检察业务综合保障经费的作用,评价结果为“”。(重点绩效评价报告见附件3)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:玛曲县人民检察院2024决算公开表

附件2:玛曲县人民检察院2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

附件3:玛曲县人民检察院2024年度检察业务综合保障经费重点项目绩效评价报告

    

 

           

 

 

                   玛曲县人民检察院 

                                       2025年8月21日