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玛曲县人民检察院2025年单位预算公开情况说明

时间:2025-02-24 15:39:43 来源:  作者: 点击数:

 

 

 

玛曲县人民检察院

2025年单位预算公开情况说明


   

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关,人民检察院通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

玛曲县人民检察院行使下列职权:

 1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

 2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

 3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

 4.依照法律规定提起公益诉讼;

 5.对诉讼活动实行法律监督;

 6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

 7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

 8.法律规定的其他职权;

 9.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受州人民检察院的领导并对其负责;

 10.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署,确定全县检察工作任务,组织落实。

 11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作;

  12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员;

  13.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员;

  14.负责全县检察宣传工作;

  15.负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

 玛曲县人民检察院属财政全额拨款的行政单位,由于司法体制改革,玛曲县人民检察院现改革内设机构5个,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。单位编制20人,实有职工17人,聘用制书记员9人。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算669.20万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算669.20万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入669.20万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入0.00万元,占0.00%;

其他收入0.00万元,占0.00%。


图1、收入预算构成

一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入  

     



 
   (二                           )支出预算  

2025年支出预算669.20万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出509.20万元,占76.09%;项目支出160.00万元,占23.91%;上年结转收入0.00万元,占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出669.20万元,包括:公共安全支出562.07万元、社会保障和就业支出38.56万元、卫生健康支出25.18万元、住房保障支出43.39万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):


2、支出预算构成

公共安全支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出  

     




(一)基本支出

2025年基本支出509.20万元,比2024年预算增加29.78万元,增长6.2%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加

其中:人员经费支出456.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出53.20万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出160.00万元,比2024年预算减少15万元,下降8.6%,下降的主要原因是2025年根据上级预算安排过紧日子要求, 项目经费减少,主要是中央政法转移支付资金预算减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2025年预算数为402.07万元,比2024年预算增加21.2万元,增长5.6%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为160.00万元,比2024年预算减少15万元,下降8.6%,下降的主要原因是2025年根据上级预算安排过紧日子要求, 项目经费减少,主要是中央政法转移支付资金预算减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为0.40万元,与上年预算持平,主要原因是2025年本单位无退休人员,所以与上年预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为37.71万元,比2024年预算增加3.56万元,增长10.4%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.45万元,比2024年预算增加0.02万元,增长4.7%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为14.91万元,比2024年预算增加1.38万元,增长10.2%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为10.27万元,比2024年预算增加1.1万元,增长12.0%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为43.39万元,比2024年预算增加2.52万元,增长6.2%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.50万元,与2024年预算持平。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平,主要原因是2024年、2025年我院无因公出国(境)费用预算,所以持平。

2.公务接待费0.50万元,与上年预算持平,主要原因是根据过“紧日子”要求2025年公务接待费预算尽量只减不增且我院严格支出管理,大力精简公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行维护费8.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费8.00万元),与上年预算持平,主要原因是2025年没有预算公务用车购置费且我院根据坚决落实过“紧日子”要求,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,将过“紧日子”作为我院预算管理长期坚持的方针。进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,所以与上年预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.00万元,与上年预算持平,主要原因是根据过“紧日子”要求,厉行节约,尽量压缩培训费,实现线上培训,提升干警业务能力,充分发挥检察业务能力水平,所以与上年预算持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平,主要原因是2024年、2025年均无会议费预算,所以持平。


3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

会议费  培训费  

因公出国(境)费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置  

     




六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费41.91万元,比2024年预算减少32.04万元,下降43.3%,下降的主要原因是根据上级机关安排过“紧日子”要求,尽量压缩机关运行经费,严格支出管理。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额71.10万元,其中:政府采购货物预算49.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算22.10万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额71.10万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,144.45万元。其中:办公用房1,472.74平方米,价值340.33万元。预算单位共有公务用车4辆,价值84.67万元。单价20万元以上的设备价值279.29万元。2025年拟采购固定资产约49.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入,2025年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金

1、项目概况:深化司法体制改革是党的十八届三中、四中全会部署的重要任务,是党中央推进依法治国的重大战略决策,在司法改革中居于基础性地位。中央政法转移支付资金项目是部门三年滚动财政规划项目,已纳入财政中期规划,是2024年延续性项目。为保障玛曲县人民检察院进一步扎实推进司法体制改革,深入贯彻落实党中央关于司法改革的精神,推进本院检察机关日常工作顺利有序落实。根据《人民检察院财务管理暂行办法》等相关要求,为了保证检察机关日常业务工作的顺利开展,2025年省财政安排中央政法转移支付预算资金120万元,项目经费主要用于支付我院日常公用经费、设备采购等经费,保障我院正常运转,检察办案工作得到充分保障。

2、立项依据:根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》及《关于印发〈"十三五"时期检务保障工作规划纲要〉的通知》文件精神,加强政法队伍建设、加强政法经费保障,建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制,全面加强和改进检务保障工作,确保检察院依法独立行使检察权,履行法律监督职能。

3、实施主体:玛曲县人民检察院

4、实施周期:2025年1月1日-2025年12月31日。

5、实施计划:2024年10月-12月,申请项目预算,设立项目绩效目标;2025年1月-12月,实施项目;2025年12月开展绩效自评。

6、年度预算安排:2025年度总体安排120万元。

7、预期总体目标:保障我院职能正常履行,保障机构正常运转。树立单位良好形象,为提升执法效益提供有力保障。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:1、监督立案数未完成,没有合适的案源。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:1、监督立案数未完成,没有合适的案源。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:我院保质保量的完成了2024年年初设立的绩效目标值。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:我院保质保量的完成了2024年年初设立的绩效目标值,无单位内部通报整改的情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:按照省财政要求及上级检察机关要求,保质保量的及时报送和公开绩效自评结果。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2025年度减少单位预算项目0个,压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标41个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映玛曲县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映玛曲县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映玛曲县人民检察院开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

31、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

32、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

33、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

38、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

46、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

48、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

49、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

50、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

51、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

52、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

53、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

54、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

55、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

56、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

57、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

58、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

59、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

60、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

玛曲县人民检察院

2025年02月18日

 

附件:1.玛曲县人民检察院2025年单位预算公开表

2.玛曲县人民检察院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

                                                   单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

669.20

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防支出

 

四、教育专户核算

 

四、公共安全支出

562.07

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

38.56

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

25.18

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

43.39

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

669.20

本年支出合计

669.20

 

 

 

 

十、上年结转

 

二十九、结转下年

 

十一、上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

669.20

支出总计

669.20


表二、单位收入总体情况表

                                                               单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

669.20

    经费拨款

669.20

        本年收入合计

669.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

 

    财政性资金结转

 

        一般公共预算收入结转

 

        政府性基金预算收入结转

 

        国有资本经营收入结转

 

    非财政性资金结转

 

    教育专户结转

 

十一、上年结余

 

    财政性资金结余

 

        一般公共预算收入结余

 

        政府性基金预算收入结余

 

        国有资本经营收入结余

 

    非财政性资金结余

 

        收入合计

669.20


表三、单位支出总体情况表

                                                                 单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

669.20

509.20

160.00

 

[204]公共安全支出

562.07

402.07

160.00

 

[20404]检察

562.07

402.07

160.00

 

[2040401]行政运行

402.07

402.07

 

 

[2040402]一般行政管理事务

160.00

 

160.00

 

[208]社会保障和就业支出

38.56

38.56

 

 

[20805]行政事业单位养老支出

38.11

38.11

 

 

[2080501]行政单位离退休

0.40

0.40

 

 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.71

37.71

 

 

[20899]其他社会保障和就业支出

0.45

0.45

 

 

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.45

0.45

 

 

[210]卫生健康支出

25.18

25.18

 

 

[21011]行政事业单位医疗

25.18

25.18

 

 

[2101101]行政单位医疗

14.91

14.91

 

 

[2101103]公务员医疗补助

10.27

10.27

 

 

[221]住房保障支出

43.39

43.39

 

 

[22102]住房改革支出

43.39

43.39

 

 

[2210201]住房公积金

43.39

43.39

 

 


表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

669.20

一、本年支出

669.20

(一)一般公共预算财政拨款

669.20

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

562.07

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

38.56

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

25.18

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

43.39

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

(二十九)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

     

669.20

     

669.20


表五、财政拨款支出表 

                                                                       单位:万元

单位名称

总计

一般公共预

算支出

政府性基金

预算支出

国有资本经

营预算支出



基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

基本

支出

项目

支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501106]玛曲县

人民检察院

669.20

669.20

509.20

160.00







表六、一般公共预算支出情况表

                                                                单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

669.20

509.20

160.00

204

公共安全支出

562.07

402.07

160.00

20404

检察

562.07

402.07

160.00

2040401

行政运行

402.07

402.07

 

2040402

一般行政管理事务

160.00

 

160.00

208

社会保障和就业支出

38.56

38.56

 

20805

行政事业单位养老支出

38.11

38.11

 

2080501

行政单位离退休

0.40

0.40

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.71

37.71

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.45

0.45

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.45

0.45

 

210

卫生健康支出

25.18

25.18

 

21011

行政事业单位医疗

25.18

25.18

 

2101101

行政单位医疗

14.91

14.91

 

2101103

公务员医疗补助

10.27

10.27

 

221

住房保障支出

43.39

43.39

 

22102

住房改革支出

43.39

43.39

 

2210201

住房公积金

43.39

43.39

 


表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

总计

509.20

456.00

53.20

301

工资福利支出

455.60

455.60

 

30101

基本工资

137.61

137.61

 

30102

津贴补贴

135.57

135.57

 

30103

奖金

14.67

14.67

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.71

37.71

 

30110

职工基本医疗保险缴费

14.14

14.14

 

30111

公务员医疗补助缴费

10.27

10.27

 

30112

其他社会保障缴费

1.22

1.22

 

30113

住房公积金

43.39

43.39

 

30199

其他工资福利支出

61.02

61.02

 

302

商品和服务支出

53.20

 

53.20

30201

办公费

23.64

 

23.64

30216

培训费

1.00

 

1.00

30217

公务接待费

0.50

 

0.50

30228

工会经费

1.37

 

1.37

30229

福利费

2.21

 

2.21

30231

公务用车运行维护费

8.00

 

8.00

30239

其他交通费用

16.38

 

16.38

30299

其他商品和服务支出

0.10

 

0.10

303

对个人和家庭的补助

0.40

0.40

 

30302

退休费

0.40

0.40

 


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                             单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费


合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费







公务用车购置

公务用车运行维护费



**

1

2

3

4

5

6

7

[501106]玛曲县人民检察院

8.50


0.50


8.00


1.00


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

                               单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

41.91

33.95

7.96

1

[30201]办公费

23.64

23.64

 

2

[30202]印刷费

 

 

 

3

[30205]水费

 

 

 

4

[30206]电费

 

 

 

5

[30207]邮电费

 

 

 

6

[30208]取暖费

7.96

 

7.96

7

[30209]物业管理费

 

 

 

8

[30211]差旅费

 

 

 

9

[30213]维修(护)费

 

 

 

10

[30215]会议费

 

 

 

11

[30218]专用材料费

 

 

 

12

[30229]福利费

2.21

2.21

 

13

[30231]公务用车运行维护费

8.00

8.00

 

14

[30299]其他商品和服务支出

0.10

0.10

 

15

[31002]办公设备购置

 

 

 


表十、政府性基金预算支出情况表

                                                      单位:万元

项目

预算数

**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

                                                     单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                     单位:万元

项目

预算数

**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2025年度)

单位名称

玛曲县人民检察院

联系人

卯彩兰

联系电话

19894000118

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

456.00

上级财政补助

120.00

公用经费

53.20

本级财政安排

549.20

合计

509.20

其他资金

0.00

项目支出

本级

160.00

收入预算合计

669.20

对下转移支付

0.00

支出预算合计

669.20

合计

160.00

 

 

年度绩效目标

目标1:2025年度坚持“四大检察”法律监督基本格局,积极履行检察职能,一是注重刑事检察的协作配合与监督制约,全面加强侦查监督、刑事审判监督、刑事执行监督和检察侦查,认罪认罚适用率达80%以上;二是强化民事检察监督能力,不断拓展监督的广度和深度,实现监督规模和质量“双提升”,监督检察意见采纳率达到90%以上;三是开展行政检察监督,加强行刑双向衔接和行政违法行为监督;四是提升公益诉讼检察的精准性、规范性,优化办案结构,增强守护公益的影响力。

目标2:严厉打击危害国家安全犯罪,依法严惩严重暴力、电信网络诈骗和涉黑涉恶苗头性犯罪,宽严相济维护社会大局稳定;积极探索诉源治理,推动更多矛盾纠纷解决在基层、在源头、在诉前,坚决维护国家政治安全和社会大局稳定;协同防范化解金融风险,扎实开展“检察护企”“检护民生”两个专项行动,高质效服务法治化营商环境,做好弱势群体司法救助,做优社会治理类检察建议办理办复。

目标3:进一步推动“谁执法谁普法”普法责任制落地见效,在全社会营造尊法学法守法用法的浓厚氛围。

目标4:不断强化自身建设,锻造过硬队伍,抓实关键少数,坚持全面从严管党治检,加强政治、业务、作风督察,把严的主基调贯穿党的建设、履职办案和队伍建设全过程;突出专业能力提升,加强实战练兵和业务竞赛,培养优秀检察业务人才。

目标5:通过完成年度采购任务,提升我院设备配备水平,包括办公设备、专用设备、网络软件购置更新等采购工作,且各项购质量验收合格率达100%,提升办案技术水平。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

=100%

预算调整率

≤5%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤0%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥5%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

刑事检察工作完成率

=100%

民事检察工作完成率

=100%

行政检察工作完成率

=100%

公益诉讼案件办理完成率

=100%

司法救助案件办理完成率

=100%

法律宣传活动举办次数

≥10场次

人才队伍建设工作完成率

=100%

设备装备采购任务完成率

=100%

质量指标

撤回起诉率

=0%

批捕后撤案率

=0%

参训合格率

≥95%

购置设备装备质量验收合格率

=100%

时效指标

案件办理及时性

及时

监督检察及时性

及时

群众来信办理时限

≤7天

法律宣传活动开展及时性

及时

各项设备装备采购工作完成及时性

及时

成本指标

成本控制情况

控制在预算范围内

部门综合指标

30

经济效益

挽回群众经济损失情况

积极挽回

社会效益

检察建议采纳率

≥90%

认罪认罚适用率

≥80%

维护辖区社会和谐稳定

有效维护

生态效益

打击生态犯罪,维护生态秩序

有效维护

服务对象满意度

辖区人民群众满意度

≥85%

工作人员满意度

≥90%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥90%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

改革创新情况

良好


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

玛曲县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

40.00

    其中:当年财政拨款

40.00

           上年结转资金

0.00

            其他资金

0.00

年度绩效目标

本项目主要用于劳务人员的工资发放并及时支付取暖费,确保单位的正常运行。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

成本控制率

≤100%

产出指标

40

数量指标

取暖费面积

=2280平方米

劳务费发放人数

≥6人

质量指标

劳务费发放准确率

=100%

单位正常运转率

=100%

时效指标

劳务费发放及时性

及时

取暖费缴纳及时性

及时

效益指标

20

社会效益

有效保障检察业务

有效保障

满意度指标

10

服务对象满意度

工作人员满意度

≥90%

 


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

玛曲县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

120.00

    其中:当年财政拨款

120.00

           上年结转资金

0.00

            其他资金

0.00

年度绩效目标

本项目主要计划完成机房精密空调、高速扫描仪采购等工作,完成“玛小检、曲小察”检察文化推广项目并保障检察业务的开展,依法打击犯罪,积极化解社会矛盾为全县经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有利法治保障。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

成本控制情况

在预算范围内

产出指标

40

数量指标

“玛小检、曲小察”检察文化推广项目完成率

=100%

案件办理完成率

≥90%

采购高速扫描仪

=1台

采购机房精密空调

=1台

质量指标

设备验收合格率

=100%

案件质量合格率

≥95%

时效指标

案件办理及时性

及时

设备采购及时性

及时

“玛小检、曲小察”检察文化推广项目完成及时性

及时

效益指标

20

经济效益

追赃挽损率

≥95%

社会效益

检察建议采纳率

≥95%

认罪认罚适用率

≥85%

生态效益

打击生态犯罪、维护生态秩序

有效维护

满意度指标

10

服务对象满意度

工作人员满意度

≥90%

社会公众满意度

≥90%